增值税发票清单填写清单怎么写

2024-12-02 03:39:17
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回答1:

开具增值税专用发票清单的具体步骤

1、进入防伪税控系统, 

进入发票管理界面,点击发票填开;

2、确认发票号码

3、进入“发票填开”界面,填写购货方信息;选择金额含税与否,点击“清单”按钮,进入“清单填开”界面;

4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息; 

5、检查确认所有信息均已正确填写,点击“完成”返回“发票填开”界面;

6、打印发票;    

7、在“已开发票查询”界面,查询刚刚已开的发票,点击“清单”按钮,打印增值税发票清单,并加盖发票专用章。

扩展资料

增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步,它与普通发票不同,不仅具有商事凭证的作用,由于实行凭发票注明税款扣税,购货方要向销货方支付增值税。它具有完税凭证的作用。更重要的是,增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来,保持了税赋的完整,体现了增值税的作用。

对于增值税专用发票通常有两种称呼,以“十万元”为例,分为:“十万元版”和“限十万元版”。其中,“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元,而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中,要注意区分。

开票时,发票的抬头要与企业名称的全称一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须要有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。

参考资料:百度百科 增值税发票

回答2:

一什么情况下,需要用到增值税发票清单?

按国家税务总局《增值税专用发票使用规定》第十二条规定:一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。

增值税发票的版面最多可以添加八行,超过八行时,就需要用到增值税发票清单。

二开具增值税专用发票清单的具体步骤

1、进入防伪税控系统, 

进入发票管理界面,点击发票填开;

2、确认发票号码

3、进入“发票填开”界面,填写购货方信息;选择金额含税与否,点击“清单”按钮,进入“清单填开”界面;

4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息; 


5、检查确认所有信息均已正确填写,点击“完成”返回“发票填开”界面;

6、打印发票;    

7、在“已开发票查询”界面,查询刚刚已开的发票,点击“清单”按钮,打印增值税发票清单,并加盖发票专用章。

三开具专用发票及清单过程中,提醒您注意以下事项

1、项目齐全,与实际交易相符,且字迹清楚,不得压线、错格;

2、开票人和复核人不要为同一人;

3、章印清晰,不要盖在金额的数字上,不便于辨认;

4、清单是发票附件,在确认开具清单后,发票版面上的货物或服务名称则显示为“详见销货清单”,金额和税额则与清单的汇总数一致,且不超过该版本发票的最大金额限额;

5、打印清单需要用“增值税应税货物或劳务销货清单”专用纸,一式三联,其中第一联自用,第二联和第三联需要加盖财务专用章或者发票专用章并随同发票一起寄送给客户;

6、一份清单专用纸最多可以打印25行商品信息,超过25行则需用到多份清单专用纸来打印;

7、清单上会显示购货方、销货方名称,发票版本代码和发票号码,与发票版面上相对应;

8、打印清单时需正确放置正反面,如果放错,则二、三联无复写效果;

9、清单打印如果发生错误,可重新打印,不影响发票的使用。

四增值税普通发票的清单要求

目前税法中规定对增值税专用发票和增值税普通发票都可汇总开具,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,只是对于增值税普通发票并无强制性要求。所以,增值税普通发票可以汇总开具清单,也可以用购物小票、自制清单等附件作为税收凭证,具体可根据实际工作情况来考虑。 

回答3:

根据新规定,自己打印的不行的。需要在系统中开具清单。
如果是自己打印的,在金税三期容易被查到。

回答4:

增值税防伪税控系统开票步骤
1、首先插入ic卡
2、进入:防伪税控开票系统
3、选择操作员
4、输入口令确定(有的没有设口令,可直接点击确定)
5、进入:系统设置
6、进入:客户编码
7、点击:“+”增加行
输入要开票单位的资料
注:如果开的是专用发票,要把资料填写完整,税号、账号、地址、电话、开户行。
8、保存“√”
输入完毕退出
9进入:商品编码
10、录入:商品名称等资料(最好是别输入单价,因为单价不是一成不变的)
11、保存“√”
输入完毕退出
12、点击:发票管理
13、点击:上方“发票开具管理”
14、选择:发票填开
15、选择:专用发票或普通发票
看到所填的发票号后,确定
输入单位名称:按“↓”键选择
选择商品名称(有选择滑块)
输入发票内容
点击:“√”确定
输入:收款人、复核人(必填)
开票跟打印发票注意事项:
1、注意客户资料输入正确
2、注意商品名称输入正确
3、注意所开发票与你想开的发票金额要一致,注意开票系统上面有一个按钮是“税/价格”一般默认当前所开的单价是不含税的,点一下就转换为含税的。
4、找到打印发票机卡的位置
5、发票号码与打印的号码必须一致
6、发票对齐,方可放入打印机中
发票开出后应加盖财务章或发票专章。