因为你认证过了,你把税金调整一下。借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:在建工程(也可以借方红字)你这个在建工程属于在建不动产,则再做分录:借:在建工程 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
可以红冲上月错误凭证做:
借:在建工程(红字) 贷:现金(红字):
在重新做一张正确的凭证:
借:在建工程借: 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:现金
直接补做一张增值税的凭证就行了,只要本月纳税申报表中有该笔进项税。