我个人认为旅游社开出的任何内容的发票,如你不从福利费中列支(在不超支的情况下)而费用中列支都是有冲突的。
只要是旅行社开的发票不管什么内容,一律从福利费中开支。
会议费 住宿费 租车费 餐饮费都可以。别开旅游就好了