对呀,秋风秋雨说的对,你已经有在应收账款下设了此单位,那么你从此单位购进时也记入应收账款,不过摘要最好写清楚是冲其货款如要分开做的话,加工款与我公司相抵减时:借:应付账款26260,贷:应收账款26260,当此笔款收回,
首先要反映经济往来:借:原材料26260贷:应付账款-乙单位26260然后在做实际发生的借:应付账款26260贷:应收账款-乙单位25390其他应付款-定金870