金蝶财务软件上,有个会计分录我做错了,可是所有记账凭证我都已经审核而且过账了,我怎么红字冲销啊?

2024-11-16 15:47:55
推荐回答(4个)
回答1:

按说如果不涉及之前年度审计报表等内容,在实务中完全可以反结账、反过账,退回去重新修改的

但如果时间确实太长,又或者不适合就这么回去硬改,那么就按照当初的会计凭证红字抄一份,完全冲平,然后再登录正确的业务凭证。这样结转损益的时候,相当于你对之前的错误进行了调整,因而如果涉及到损益的话,就不能走损益类科目譬如收入成本费用,而应该走“以前年度损益调整”。

回答2:

如果还在制作凭证的当期,对凭证反过账反审核直接修改凭证即可,如果已经结账到后期,又不想影响之前期间会计报表,可以直接做红字凭证冲销

回答3:

如果还不结账,反过账反审核删除错误凭证重做正确的。
如果已经结账并上报报表那就红冲

回答4:

如果你还没有结账,先反过账,再反审核,修改凭证后,在审核、过账、结账,这样对生成的报表是没有问题的。