【财务会计】-【应收款管理】-【结算】-【应收款核销-到款结算】,进入核销界面,勾选发票与收款单核销,可以正常核销,只是核销日期不够准确。如果预付款,发票未到不需核销,等发票到后再录单据核销。
反结账到需要核销的期间。
金蝶k3应付款管理里面,去结算里面做核销,显示付款单金额大于发票金额,无法核销,但是实际金额是一样的,这种是什么情况造成的
反结账