根据的问题,你们公司应该是商贸公司辅导区,跨月抵扣。增值税申报表应填写附表二,前期认证相符且本期申报抵扣1700。期间没有开发票出去也就是销项税是0,所以期末留抵不变,资产负债表中的应交税金没有变化,所以不用变更。
感觉你说的好复杂哦, 我只了解出口退税的吧,出口退税的是专门有个系统帮你算的。有些数据你要变更也要看税务局给不给的,感觉你问的问题让人搞不清楚哦。
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