有两种做法,一种比较简单,就是直接去修改上月入账了的,这个是技术层面的改变方法。会计角度不推荐。另一种是会计业务层面。你进入可操作的月份,然后点资产变动——原值增加,填好那张单子,然后在固定资产里面出凭证就可以了。
原值变动当然也要生成凭证到总账。要不对账会不平
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