用友U8跨年度反结账问题:2013年4月份已经结账,现在必须修改去年2012年4月份的凭证,请问怎么处理?

2024-11-18 09:45:59
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回答1:

1、以2013年5月份的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2013年1月初;

2、以2012年12月31日的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2012年4月份,并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字;
3、以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。然后,重新审核和出纳签字,并重结2012年4月份账;
4、以2012年5月份日期登录系统重记5月份账,并结账;以2012年6月份的日期登录系统,重记6月份账,并重结2012年6月份账。2012年7月至2012年12月份的账,也以此方法进行操作;
5、以2013年1月1日的日期登录系统,进入期初余额模块,手工调整因2012年4月份因修正错误的凭证而引起的期初余额的变动值。
6、以2013年1月31日的日期登录系统,重记2013年1月份账,并结账;以2013年2月28日的日期登录系统重记2013年2月份账,并结账,2013年3月和4月份账,以此类推……

回答2:

这个在这里不好说清楚 如果有需要 我可以给你远程操控下 让你看看 要修改去年跨年度的凭证 一般是这样:反结账——反记账——再重新年结找到做错的凭证,还有一个办法在今年对应红冲里面,再做正确,这个方法是最快的 也不影响数据准确度

回答3:

简单,直接进12年度帐 反记反结,取消审核,修改。KO了。
改好后记得修改13年期初。